Auditoría y Sincronización
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Verificación de coherencia entre el Diario contable y los Libros de IVA: la vista concilia ambos registros de forma automática y lista los asientos que presenten diferencias, para revisarlos y sincronizarlos en bloque.

Qué muestra
- La tabla de discrepancias, con columnas Asiento / Referencia, Fecha, Concepto, Base / Total, Validación y Sincronizar (con casilla de selección en la cabecera).
- Cuando no hay diferencias, el estado Todo sincronizado: "El Diario y los Libros Fiscales se encuentran perfectamente conciliados."
Operaciones
| Acción | Cómo | Resultado |
|---|---|---|
| Repetir el chequeo | Recargar | Vuelve a ejecutar la conciliación entre Diario y Libros de IVA. |
| Sincronizar en bloque | Marcar las casillas Sincronizar y pulsar Sincronizar Seleccionados | Corrige las diferencias de los asientos seleccionados; el botón se activa al haber selección. |
Chequeo previo a las presentaciones
Ejecute este chequeo antes de generar los modelos fiscales: con el estado Todo sincronizado, los importes de los libros de IVA coinciden con el Diario.

